标题:2025年度锡林郭勒盟医疗保障局部门预算公开 | |||
索引号:01165913yb/2025-00001 | 发文字号: ——— | ||
发文机构:医保局 | 信息分类:预决算公开 | ||
概述:2025年度锡林郭勒盟医疗保障局部门预算公开 | |||
成文日期:2025-03-14 10:00:00 | 公开日期:2025-03-14 14:52:18 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
2025年度锡林郭勒盟医疗保障局部门预算公开
批复时间:2025年2月28日
公开时间:2025年3月14日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
1.贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。
2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案,制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准,建立动态调整机制,贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。
5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策,组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
9.履行安全生产责任制规定的职责。
10.完成盟委、行署交办的其他任务。
11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
13.盟医疗保障局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、盟委工作要求,把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中,在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。
(1)增加“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于医疗待遇保障、医药价格和服务管理、医疗保障基金监管、医保公共服务及自身建设等全过程各方面”职责。
(2)增加“在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动”职责。
(3)将“制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设”职责规范为“贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材招标采购政策,拟订药品、医用耗材配送及结算管理政策并监督实施”。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,盟医疗保障局是行署工作部门,部门预算包括:局本级预算和局属参公单位、事业单位预算。
(一)锡林郭勒盟医疗保障局部门机构及人员基本情况。
局本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,事业单位1家,参公单位1家。
人员基本情况,盟医疗保障局机关行政编制11名,实有人数11人,退休2人。盟医疗保险服务中心单位编制人数28名,实有在职人数29人,退休人员7人。盟医疗保障局综合保障中心单位编制人数21名,实有人数15人。
(二)锡林郭勒盟医疗保障局部门局属单位设置。
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟医疗保障局(本级) |
财政拨款的行政单位 |
2 |
锡林郭勒盟医疗保险服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
3 |
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年单位主要工作任务及目标
2025年是“十四五”规划的收官之年,也是将全面深化改革推向纵深的起势之年。盟医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记对内蒙古和医疗保障工作重要讲话重要指示批示精神,认真落实全国、全区医疗保障工作会议和盟委2025年第1次(扩大)会议暨全盟经济工作会议精神,以党建为引领、紧扣工作主线、服务中心大局,坚持监管与服务相贯通、改革与落实相衔接、抓事与建制相结合、分工与合作相协同,大力推广三明医改经验,坚定不移推进医保改革,全力呵护“小的”、照顾“老的”、保障“病的”、支持“新的”、挤掉“虚的”、打击“假的”,守好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”,赋能医药机构和医药产业高质量发展,促进医疗、医保、医药协同发展和治理,为锡林郭勒盟经济社会高质量发展作出新的更大贡献。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2025年度收入、支出预算总计1751.76万元,与上年相比收、支预算总计各减少99.1万元,减少5.35%。其中:
(一)收入预算总计1751.76万元。包括:
1.本年收入合计1623.73万元。
(1)一般公共预算拨款收入1752.53万元,与上年相比较减少128.8万元,减少7.35%。主要原因是本部门新增加退休人员5名,人员工资减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为128.03万元。与上年相比增加29.7万元,增加30.2%。主要原因是上级项目未付资金结转。
(二)支出预算总计1751.76万元。包括:
1.本年支出合计1751.76万元。
(1)教育(类)支出23万元,主要用于举办培训班。与上年相比增加23万元。主要原因是今年单独列支培训费科目,上年度未单独统计该项支出。
(2)社会保障和就业(类)支出91.21万元,主要用于在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比减少59.27万元,减少39.39%。主要原因是本部门增加5名退休人员,不缴纳养老保险,相应缴纳养老保险减少。
(3)卫生健康(类)支出1539.59万元,主要用于人员工资基本支出和医疗保障管理事务支出。与上年相比减少58.48万元,减少3.66%。主要原因是在职人员工资减少。
(4)住房保障(类)支出97.96万元,主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比减少4.35万元,减少4.25%。主要原因是在职人员工资减少,相应缴纳住房公积金减少。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是按照预算资金统筹分配。
1-1收支预算总体情况表
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2025年收入预算合计1751.76万元,包括本年收入1623.73万元,上年结转结余128.03万元。其中:
本年一般公共预算收入1623.73万元,占92.69%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入128.03万元,占7.31%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及人员工资支出、行政事业单位离休干部医疗费、医疗保障管理事务的行政运行、职工住房公积金补贴等方面支出。
2-1 收入预算情况表
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局支出预算合计1751.76万元,其中:
基本支出1022.23万元,占58.35%;
项目支出729.53万元,占41.65%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
3-1 支出预算情况表
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2025年度财政拨款收、支总预算1751.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少99.1万元,减少5.35%。主要原因是本部门新增加退休人员5名,人员工资减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算1751.76万元,与上年相比减少99.1万元,减少5.35%。主要原因是本部门新增加退休人员5名,人员工资减少。
(一)教育支出(类)
1.进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算安排23万元,比上年预算数增加23万元。变动原因:今年单独列支培训费科目,上年度未单独统计该项支出。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算安排8.03万元,比上年预算数增加5.39万元,增长204.17%。变动原因:增加退休人员5名,退休费增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算安排83.18万元,比上年预算数减少3.66万元,减少4.21%。变动原因:在职人员工资减少,相应缴纳养老保险减少。
(三)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算安排23.12万元,比上年预算数减少3.15万元,减少11.99%。变动原因:职工医疗保险缴费增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算安排8.4万元,比上年预算数增加0.04万元,增长0.48%。变动原因:人员工资增加,相应医疗保险缴费增加。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算安排5.59万元,比上年预算数增加0.56万元,增长11.13%。变动原因:职工公务员医疗保险缴费增加。
4.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算安排400万元,与上年预算数相等,无变动。
5.医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算安排606.14万元,比上年预算数减少28.32万元,减少4.46%。变动原因:人员工资福利支出减少。
6.医疗保障管理事务(款)机关事务(项)。年初预算安排189.82万元,比上年预算数增加2.2万元,增长1.17%。变动原因:在职人员工资和公用经费增加。
7.医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算安排54.83万元,比上年预算数减少15.81万元,减少22.38%。变动原因:盟本级项目资金和上级项目资金结转减少。
8.医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算安排204.41万元,比上年预算数增加6.15万元,增长3.1%。变动原因:上年结转专项资金增加。
9.医疗保障管理事务(款)其他医疗保障政策事务支出(项)。年初预算安排47.29万元,比上年预算数减少9.91万元,减少16.27%。变动原因:上级专项资金预算结转减少。
(四)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算85.14万元,比上年预算数增加1.88万元,增长2.26%。变动原因:在职人员工资增加,相应住房公积金缴费增加。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算19.05万元,比上年预算数减少6.23万元,减少32.7%。变动原因:职工购房补贴标准降低。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1022.23万元,其中:
(一)人员经费912.75万元。主要包括:基本工资247.67万元、津贴补贴237.7万元、奖金71.89万元、绩效工资53.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.18万元、职工基本医疗保险缴费31.52万元、公务员医疗补助缴费5.59万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金85.14万元、其他工资福利支出84.65万元、退休费8.03万元、生活补助2.4万元。
(二)公用经费109.48万元。主要包括:办公费10.1万元、手续费0.06万元、邮电费1.6万元、取暖费3.98万元、物业管理费21.05万元、差旅费1万元、工会经费14.19万元、福利费18.06万元、其他交通费用39.44万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局2025年度财政拨款“三公”经费支出2万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2万元,占100%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,与上年预算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我部门无因公出国(境)预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。与上年预算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我部门无公务用车购置费预算。
(2)公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算相比,减少6.5万元,减少0%,变动原因:盟医疗保障局没有公务用车,有1个车编,核定为其他交通费。
3.公务接待费支出2万元。与上年预算相等,无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2025年度政府性基金预算拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2025年度国有资本经营预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门预算安排项目18个,项目预算总金额729.53万元。其中,财政本年拨款金额601.5万元,财政拨款结转结余128.03万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
其中:锡林郭勒盟医疗保障局(本级)
(一)项目名称
办公及宣传培训等经费
1.项目概述
本项目主要用于2025年的培训费、办公设备购置费、会议费、印刷费、检查费、接待费等办公预算。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障局业务量大,预算各项资金均不足以满足日常办公运转,故申请此项目保障日常业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算,1.为保障局机关正常运转,需办公费3.9万元;需印制局机关内部各类文件、资料、文头,需印刷费1万元。2.赴自治区参加各类会议、培训,需差旅费0.5万元;赴各旗县(区)开展调研、督导需差旅费0.5万元。3.按照全盟医疗保障工作安排,拟召开全盟医疗保障暨党风廉政建设工作会议1次,拟召开全盟医疗保障重点工作推进会议1次,共需要会议费2万元。4.为加强医疗保障政策宣传,需印制宣传材料、政策汇编需要印刷费2万元。5.为提升全盟医疗保障系统干部职工业务能力,拟举办全盟医保业务培训班,需培训费1万元。6.DIP特殊病例评审和医疗服务与价格管理专家评审费3万元。7.聘请法律顾问一名需劳务费3万元。8.开展专题宣传需宣传费5万元。9.为保障机关运转需购置办公设备费用0.5万元。10.保障网络正常运转需维护费1.6万元。11.因接受国家、自治区医疗保障专项检查及兄弟盟市学习交流等工作需公务接待费2万元。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算26万元。
单位名称:锡林郭勒盟医疗保险服务中心
(二)项目名称
邮寄转移函和权益单等相关经费。
1.项目概述
根据财政批复制定本年预算,“邮寄转移函和权益单等相关经费支出情况”项目预算为邮电费6.5万元。
2.立项依据
根据《中华人民共和国社会保险法》:第三十二条个人跨统筹地区就业的,其基本医疗保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费,以及享受社会保险待遇等个人权益记录,定期将个人权益记录单免费寄送本人。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案
社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费,以及享受社会保险待遇等个人权益记录,定期将个人权益记录单纸质、电子版医保信息精准推送参保人员共计需要邮电费6.5万元。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算6.5万元。
(三)项目名称
药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费。
项目概述
根据财政批复制定本年预算,“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费”项目预算为办公设备购置5万元、差旅费15万元、培训费3万元、其他商品和服务支出3万元,合计26万元。
2.立项依据
根据关于印发《社会保险基金财务制度》的通知、自治区医疗保障局关于转发《关于组织开展2024年全国医保基金监管集中宣传月活动的通知》的通知、关于印发《2024年锡林郭勒盟医保基金监管“百日攻坚”行动实施方案》的通知(锡医保办字〔2024〕37号)等文件精神,为满足正常运转,故申请此项目保障工作的正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案
制作、播放医保政策宣传片需其他商品和服务支出3万元;将医药费额度大就医频率高的地区做为审查重点、核查该地区的医药费用等需差旅费15万元;举办医疗保险经办机构工作人员学习培训、全盟医疗保险工作业务等培训需培训费3万元;购置办公设备、更新电脑打印机等需办公设备购置费5万元。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算26万元。
(四)项目名称
医保系统维护。
1.项目概述
根据财政批复制定本年预算,“医保系统维护”项目预算为劳务费12万元、培训费7万元、维修(护)费22万元、邮电费8.6万元、办公设备购置5万元、其他交通费3万元、租赁费2.4万元,合计60万元。
2.立项依据
根据关于启用医保智能审核知识库规则库的通知(内医保办字〔2024〕64号)、关于成立医疗保障智能监管工作专班的通知(锡医险中心发〔2024〕47号等文件精神,为满足正常运转,故申请此项目保障工作的正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案
医保系统维护需要22万元(其中:OCR2025年度运维费、智能客服系统2025年度运维费、锡医保公众号2025年度运维费、双通道药品查询功能开发2025年度服务费、药品比价通功能开发2025年度服务费);医保系统专线电路(以太网)需租赁费1.2万元;呼叫转移通信服务需租赁费1.2万元;举办医保系统维护能力提升培训班、医保系统操作培训班共需培训费7万元;2025年度向锡盟全民发送医保政策宣传的短信服务所需邮电费8.6万元;聘请医保系统技术操作人员所需劳务费12万元;购置办公设备、更新电脑打印机等需办公设备购置费5万元;考察学习医保系统、到旗县市区监督检查扩面宣传指导所需其他交通费3万元。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算60万元。
单位名称:锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
(五)项目名称
机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费
1.项目概述
本项目主要用于2025年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转,故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费1万元;2.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需1万元;3.赴各旗县市(区)检查药品、耗材采购工作落实情况需差旅费1万元。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算3万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年锡林郭勒盟医疗保障局部门一般公共预算机关运行经费预算支出109.48万元,主要包括以下支出:办公费10.1万元、手续费0.06万元、邮电费1.6万元、取暖费3.98万元、物业管理费21.05万元、差旅费1万元、工会经费14.19万元、福利费18.06万元、其他交通费用39.44万元。与上年相比增加3.14万元,增长 2.95%。主要原因是:在职人员工资增加,工会经费和福利费相应增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年政府采购支出预算总额50.55万元,其中:拟采购货物支出12.5万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出38.05万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷服务”、“复印纸”等采购大类,编制政府采购预算明细16项,采购金额来源为财政拨款收入。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门无公务用车,无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上的专用设备。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目18个,公开绩效目标18个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算729.53万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘荔丽 联系电话:0479-8106966
第五部分 2024年度锡林郭勒盟医疗保障局部门预算表